增值税发票退票证明(通用4篇)
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增值税发票退票证明篇一
贵公司于20xx年x月x日给我公司开具增值税专用发票xxxx份,发票的代码为xxxxxxxx,发票号码为xxxxxxxxxxxx,金额为xxxx元,税额为xxxxxxxx元,价税合计为xxxxxxxx元。
贵公司在给我公司开具此份增值税专用发票时,将xxxxxxxx误填写为“xxxxxxxx”,正确的xxxxxxxx应为“xxxxxxxx”。此份发票不符合我公司的'开票要求,因此我公司拒收此发票。此份发票我公司未进行认证。
特此证明!
xxxxxxxx股份有限公司
20xx年x月x日
增值税发票退票证明篇二
_______有限公司:
贵公司于_____年____月____日给我公司开具增值税专用发票____份,发票的'代码为____________,发票号码为____________,金额为____元,税额为________元,价税合计为________元。
贵公司在给我公司开具此份增值税专用发票时,将________误填写为“________”,正确的________应为“________”。此份发票不符合我公司的开票要求,因此我公司拒收此发票。此份发票我公司未进行认证。
特此证明!
________股份有限公司
_____年____月____日
增值税发票退票证明篇三
_________有限公司:
我司____________公司为____________公司开具的普通发票(发票号:_________ 发票金额:____________)被我司不慎遗失,客户未入账。现提供发票存根联复印件加盖发票专用章,以便客户入账。
特此证明。
_________公司
日期:_________
增值税发票退票证明篇四
南通_________分局:
于_______年______月______日_________有限公司南通分公司给我公司(南通_________有限公司,纳税人识别号:_________)开具的壹张江苏增值税专用发票,详情如下:
购货单位:_________有限公司(纳税人识别号:______)发票号码:_________,发票总额:______元。
由于我司原因,不小心将发票第二联,抵扣联遗失,增值税发票尚未认证和尚未抵扣,望贵局提供已抄报税证明,便于我公司进行增值税进项税抵扣。
特此证明!
南通_________有限公司
_______年______月______日