最新内部审计职责范围四篇(模板)
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内部审计职责范围篇一
2、负责审计工作底稿的编制和归档,收集审计证据,确保审计结论及评价客观、公正。
3、负责审计中发现的问题归类、资料汇编、分析,并提出合理的审计建议。
4、负责审计中发现问题的整改跟进并报告。
5、参与内部审计制度的修订。
6、完成审计部长交办的其他工作。
内部审计职责范围篇二
(1)、根据集团发展战略,建立和完善内审制度,制定具体计划并组织实施;
(2)、参与公司及下属子公司经营目标、资产安全完整性、财务状况真实合法性、预算执行情况等审计检查工作;
(3)、负责外勤审计工作的控制和管理,复核审计人员完成的审计底稿、审计结果和审计报告;
(4)、对在审计工作中发现方面的问题,提出指导意见,并定期进行复查;
(5)、负责审计档案的整理归档工作;
(6)、完成领导交办的其他工作任务。
内部审计职责范围篇三
1、组织编制并实施公司年度审计工作计划;
2、制定公司内部审计体系的构建及审计制度和方法以及检查、评价公司及下属单位各项经营活动的内部控制制度的建立、健全及执行情况,并提供咨询意见;
3、能够独立负责并对公司开展经营效益审计、舞弊调查、经济责任审计和其他专项审计等审计项目,包括:制定现场审计方案并执行;
4、能够就审计结果与高级管理层进行讨论,简单扼要阐明关键问题,并对提出的问题提出有意义的见解;
5、能够独立完成正式审计报告的撰写工作;
6、监督审计发现的后续整改及落实情况;
7、拥有定期收集并整理当期审计发现的意识,并向高级管理层汇报;
8、拥有团队协作意识,与其他团队成员分享经验以及专业知识,从而使得团队得以成长。
9、完成上级主管交办的其他工作。
内部审计职责范围篇四
1、参与拟订监查计划几实施方案,并按计划实施
2、参与公司内控状况的'监查和评价
3、参与实施专项监查任务,完成监查报告和改善提案
4、建立并管理监查档案
5、履行公司规定的安全、质量、环境、健康有关职责
6、履行其它相关职责,完成委派的其它任务