内控审计部职责(5篇)
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内控审计部职责篇一
1.2 制定公司各项财务制度、操作流程和规范,并监督实际执行情况;
1.3 负责协完成企业各项报表、计划、预算的编制;
1.4 负责定期组织固定资产、存货的盘点及物资处置工作;
1.5 主导公司成本核算及分析工作;
1.6 主导公司税收整体筹划和管理,降低企业经营成本;
1.7 负责组织年度会计报表的审计及汇算清缴;
1.8 负责指导监督所属下级的各项工作,对日常业务进行辅导、培训;
1.9 负责部门员工的绩效考核工作;
1.10 完成领导交办的其他工作。
内控审计部职责篇二
1、 负责工程项目账务处理、报销单据整理、报表编制、资金审批等;
2、 增、减人员办理,项目考勤报表,即人事有关工作等;
3、 协助工程项目经理编制资金周、月、年计划报表;
4、 协助财务部工作对接;
5、 协助各部门临时安排的工作;
6、 及时、准确的传达上级指示及执行;
7、 及时完成财务部要求的各项报表;
8、 完成工程项目班组、供应商对账,付款申请;
9、 负责项目发票开具、合同签署相关事宜;
10、 完成上级安排的其他事务。
内控审计部职责篇三
1.独立处理公司全盘账务,并熟练处理公司税务工作;
2.负责核对公司回款和付款,与出纳核对现金账、银行账。
3.负责增值税进项发票管理、审核,以及公司发票的购买和开具。
4.统计公司收入、成本、费用、利润,具体负责编制公司月度及年度财务报表,根据公司实际情况作出预算与控制。
5.按照公司制度审核费用报销单据,合理进行费用控制。
6.统计公司项目收入、成本、利润,编制项目报表,进行项目成本分析。
7.负责公司现金流的预算和控制。
8.配合政府项目申报出具相应的财务报表。
9.完成领导交办的其他事务性工作。
内控审计部职责篇四
1.负责记好公司的财务总帐及各种明细帐目;
2.负责负责编制月、季、年终决算和其他方面有关报表;
3.负责公司全盘账务处理,按时出具财务报表及经营报表;
4.根据税法的相关规定及时准确的向税务机关进行纳税申报工作,时刻关注并学习新税规,以及协调外贸业务员的出口报关财务方面对接工作;
5.定期装订会计凭证、帐簿、表册等,妥善保管和存档
6.负责发票的申领,保管,开具,催收等事宜;
7.按照公司发展战略,规范财务流程与制度;
8.及时完成领导交办的其他工作。
内控审计部职责篇五
1.划转、核算内部往来款项,到款确认。
2.制作、管理会计凭证,进行帐务处理,日常费用报销等。
3.审核各种会计原始凭证,分类记帐,及时将每月会计凭证整理归档,确保单据凭证的合法性和合理性。
4.每周(月)编制并按时提交资金周(月)报表,按月编制银行余额调节表。
5.负责对接处理与工商、税务、银行之间的往来事务。
6.财务内部所有档案装订的保管,包括(但不仅限于):会计凭证的打印、装订,合同档案的录入和归档保管。
7.财务部其他工作。
8.保质保量按时完成上级交办的其它工作。