最新审计总监工作职责精编(4篇)
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审计总监工作职责精编篇一
2、组织开展集团月度例行审计工作,对常规业务实施具体稽核,分析运营环节财务数据,跟进及反馈异常事项的处理结果;
3、按照年度项目审计计划,组织开展以经济业务为主的内部控制制度审计、各运营环节的成本管理审计,发现薄弱点,提出改善建议;
4、视情组织开展专项审计、专案审计和财物收支审计;
5、组织编写内部审计报告,提出处理意见和建议;
6、对接、配合集团聘请的外部审计机构;
7、跟踪监控集团财产和资金使用情况、流程运行状况,分析资产报表,判断运行效率;
8、会同其他部门查处集团滥用职权、有章不循、违反财务制度、贪污挪用财物和经济犯罪的情况;
9、管理下属团队,包括部门预算、团队成员分工、计划的制定与落实、下属员工的指导监督和考核、团队建设等;
10、完成上级领导临时安排的工作任务。
审计总监工作职责精编篇二
1、负责集团审计部工作制度和工作流程的制定、完善和执行。
2、负责集团审计工作的规划,结合集团领导临时安排的审计任务,组织审计小组,编制审计工作方案。
3、对涉及财务收支、财务报表、制度执行、内部控制、合同执行、经营绩效、重要岗位离职等项目组织实施必要的审计步骤。
4、负责监督和审计集团各项管理制度、流程的执行情况。
5、负责受理内、外部单位、个人的检举控告,负责调查处理违反国家法律、违反公司各项管理规章制度的行为,并提出处理建议。
6、组织对工程审批、合同签订,工程预决算及工程建设过程中的资金、成本投入情况进行审计。
7、跟踪被审计单位对审计报告中提出的问题改进措施具体落实情况。
8、其他上级领导交办的工作。
审计总监工作职责精编篇三
根据审计任务制定具体审计工作方案,负责审计项目的实施。
对公司重大工程项目的工程建设、合同管理、招标采购、成本控制、结算管理等实施合规性审计;
对工程项目招标、合同签署、设计、施工、监理、验收、结算等环节进行全过程跟踪审计;
按照上级要求进行各类专项审计(舞弊审计及其他特别事项审计等);
突击现场检查、进场材料抽查、隐蔽工程验收、工程质量检查、工程进度执行情况监督等;
对审计过程中发现的问题进行分析,收集审计证据,提出处理意见和整改意见,与被审计单位沟通,并督促有关单位整改;
编制审计报告,并确保审计报告的正确性、可靠性、合理性;
能够依据审计结果,分析出相关的舞弊风险点;
对以前年度审计结果的整改情况进行审计追踪。
审计总监工作职责精编篇四
1、主持审计监察中心的工作;
2、组织制定审计监察的工作计划,组织实施公司下达的经营计划;
3、根据公司下达的工作目标和指标,制定审计监察中心的考核指标;
4、组织编制并实施公司年度审计工作计划;
5、组织对公司的各项经济活动实行审百计监督度,必要时委托审计事务所进行;
6、组织对公司开展经济效益和财务收支审计;
7、定期检查监督公司的资产管理、国家财经法规和财务制度的执行情况;
8、监督、检查公司各类招投标采购过程和各类设计变更,审核公司相关文件,资料;并对公司各类合同签订过程实施监督;