审计总监岗位职责 审计总监简称(十三篇)
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审计总监岗位职责 审计总监简称篇一
2、审核年度监察审计计划,审核拟定监察、审计工作计划、费用预算。
3、审核对集团及所属公司的投资项目进行审计和评价。
4、指导对集团及所属公司的资产、负债、损益、所有者权益进行审计监督。
5、指导对集团及所属公司的内部控制制度的健全性和有效性以及风险管理进行审查和评价。
6、监督对审计建议、审计意见、审计决定的跟踪落实工作。
7、指导内部监察工作,审核组织查处各类违纪行为或提出处理建议,参与公司年终目标考核、各项评选工作的监察,指导组织受理各类投诉、举报事项的调查以及人身伤亡等重大责任事故的调查。
审计总监岗位职责 审计总监简称篇二
1、编制公司内部审计工作的项目计划及实施方案,并组织各项内审工作的开展和执行;
2、深入了解公司各板块业务,有效识别各类风险;对内控体系的建立、完善有一定认识和实践经验;
3、针对各项审计工作的结果,编制审计报告、整改建议及阶段性审计总结,并监督整改落实,推动改进措施的有效达成;有独立开展审计任务、编制审计报告的能力;
4、评估各板块子公司、各部门的经营风险并向集团领导反馈审计过程中发现的问题,提出合理可行的改进建议;
5、对子公司股权投资、项目投资进行评估分析;
6、执行年度子公司财务审计、内控审计、基建项目审计以及专项审计任务;
7、完成上级交办的其他任务。
审计总监岗位职责 审计总监简称篇三
1、制定项目审计计划和审计预算;
2、组织实施财务审计、管理审计、专项审计等;
3、拟定审计方案,起草审计报告和管理建议书等审计文书;
4、及时发现公司潜在问题和风险,提出改进意见;
5、督促审计结论和建议的落实;
6、负责审计过程中与相关部门的协调和沟通。
审计总监岗位职责 审计总监简称篇四
1、负责编制集团下属公司全年审计计划;
2、负责审计前审计人员的培训(明确审计内容、审计方式、工作底稿的编写);
3、拟定并完善内部审计制度和流程,制订审计计划;
4、拟定审计方案,起草审计报告和管理建议书等审计文书;
5、负责审计过程中与相关部门的协调和沟通;
6、根据审计结果及时编制审计分析及建议;
7、审计资料、底稿的归档、保管。
审计总监岗位职责 审计总监简称篇五
1、主持审计监察中心的工作;
2、组织制定审计监察的工作计划,组织实施公司下达的经营计划;
3、根据公司下达的工作目标和指标,制定审计监察中心的考核指标;
4、组织编制并实施公司年度审计工作计划;
5、组织对公司的各项经济活动实行审百计监督度,必要时委托审计事务所进行;
6、组织对公司开展经济效益和财务收支审计;
7、定期检查监督公司的资产管理、国家财经法规和财务制度的执行情况;
8、监督、检查公司各类招投标采购过程和各类设计变更,审核公司相关文件,资料;并对公司各类合同签订过程实施监督;
审计总监岗位职责 审计总监简称篇六
1、主持审计监察中心的工作;
2、组织制定审计监察的工作计划,组织实施公司下达的经营计划;
3、根据公司下达的工作目标和指标,制定审计监察中心的考核指标;
4、组织编制并实施公司年度审计工作计划;
5、组织对公司的各项经济活动实行审百计监督度,必要时委托审计事务所进行;
6、组织对公司开展经济效益和财务收支审计;
7、定期检查监督公司的资产管理、国家财经法规和财务制度的执行情况;
8、监督、检查公司各类招投标采购过程和各类设计变更,审核公司相关文件,资料;并对公司各类合同签订过程实施监督;
审计总监岗位职责 审计总监简称篇七
1、负责集团审计部工作制度和工作流程的制定、完善和执行。
2、负责集团审计工作的规划,结合集团领导临时安排的审计任务,组织审计小组,编制审计工作方案。
3、对涉及财务收支、财务报表、制度执行、内部控制、合同执行、经营绩效、重要岗位离职等项目组织实施必要的审计步骤。
4、负责监督和审计集团各项管理制度、流程的执行情况。
5、负责受理内、外部单位、个人的检举控告,负责调查处理违反国家法律、违反公司各项管理规章制度的行为,并提出处理建议。
6、组织对工程审批、合同签订,工程预决算及工程建设过程中的资金、成本投入情况进行审计。
7、跟踪被审计单位对审计报告中提出的问题改进措施具体落实情况。
8、其他上级领导交办的工作。
审计总监岗位职责 审计总监简称篇八
1、根据公司的战略及发展方向,制定年度审计计划、方案、制度;
2、组织编制审计预警机制,评审公司内部审计风险控制点,确定相应的控制手段和审计手段;
3、指导并推进公司各部的内部审计工作,包括:经营成果审计、财务收支审计、离任审计、专案审计、管理审计和外部审计;
4、组织对公司公司及所属单位的内部控制制度的健全性、合理性和有效性进行审计监督;
5、根据董事会、经营管理层、以及内部审计结果的需要,安排专项审计,如采购等专项业务审计、关键岗位负责人离任审计等;
6、筹备ipo财务规范化工作。
审计总监岗位职责 审计总监简称篇九
1、协助上级制订审计的管理制度和细则,组织编制审计计划和审计方案;
2、组织开展集团月度例行审计工作,对常规业务实施具体稽核,分析运营环节财务数据,跟进及反馈异常事项的处理结果;
3、按照年度项目审计计划,组织开展以经济业务为主的内部控制制度审计、各运营环节的成本管理审计,发现薄弱点,提出改善建议;
4、视情组织开展专项审计、专案审计和财物收支审计;
5、组织编写内部审计报告,提出处理意见和建议;
6、对接、配合集团聘请的外部审计机构;
7、跟踪监控集团财产和资金使用情况、流程运行状况,分析资产报表,判断运行效率;
8、会同其他部门查处集团滥用职权、有章不循、违反财务制度、贪污挪用财物和经济犯罪的情况;
9、管理下属团队,包括部门预算、团队成员分工、计划的制定与落实、下属员工的指导监督和考核、团队建设等;
10、完成上级领导临时安排的工作任务。
审计总监岗位职责 审计总监简称篇十
根据审计任务制定具体审计工作方案,负责审计项目的实施。
对公司重大工程项目的工程建设、合同管理、招标采购、成本控制、结算管理等实施合规性审计;
对工程项目招标、合同签署、设计、施工、监理、验收、结算等环节进行全过程跟踪审计;
按照上级要求进行各类专项审计(舞弊审计及其他特别事项审计等);
突击现场检查、进场材料抽查、隐蔽工程验收、工程质量检查、工程进度执行情况监督等;
对审计过程中发现的问题进行分析,收集审计证据,提出处理意见和整改意见,与被审计单位沟通,并督促有关单位整改;
编制审计报告,并确保审计报告的正确性、可靠性、合理性;
能够依据审计结果,分析出相关的舞弊风险点;
对以前年度审计结果的整改情况进行审计追踪。
审计总监岗位职责 审计总监简称篇十一
根据审计任务制定具体审计工作方案,负责审计项目的实施。
对公司重大工程项目的工程建设、合同管理、招标采购、成本控制、结算管理等实施合规性审计;
对工程项目招标、合同签署、设计、施工、监理、验收、结算等环节进行全过程跟踪审计;
按照上级要求进行各类专项审计(舞弊审计及其他特别事项审计等);
突击现场检查、进场材料抽查、隐蔽工程验收、工程质量检查、工程进度执行情况监督等;
对审计过程中发现的问题进行分析,收集审计证据,提出处理意见和整改意见,与被审计单位沟通,并督促有关单位整改;
编制审计报告,并确保审计报告的正确性、可靠性、合理性;
能够依据审计结果,分析出相关的舞弊风险点;
对以前年度审计结果的整改情况进行审计追踪。
审计总监岗位职责 审计总监简称篇十二
1、协助上级制订审计的管理制度和细则,组织编制审计计划和审计方案;
2、组织开展集团月度例行审计工作,对常规业务实施具体稽核,分析运营环节财务数据,跟进及反馈异常事项的处理结果;
3、按照年度项目审计计划,组织开展以经济业务为主的内部控制制度审计、各运营环节的成本管理审计,发现薄弱点,提出改善建议;
4、视情组织开展专项审计、专案审计和财物收支审计;
5、组织编写内部审计报告,提出处理意见和建议;
6、对接、配合集团聘请的外部审计机构;
7、跟踪监控集团财产和资金使用情况、流程运行状况,分析资产报表,判断运行效率;
8、会同其他部门查处集团滥用职权、有章不循、违反财务制度、贪污挪用财物和经济犯罪的情况;
9、管理下属团队,包括部门预算、团队成员分工、计划的制定与落实、下属员工的指导监督和考核、团队建设等;
10、完成上级领导临时安排的工作任务。
审计总监岗位职责 审计总监简称篇十三
1.负责公司内控管理体系的建设、维护和更新;
2.根据风险管理情况和公司发展需求,参与制定公司年度审计计划,并参与实施;
3.负责编制具体审计项目的工作实施方案,根据方案内容开展具体工作,编制相关审计工作底稿,对相关事项审计发现的问题及风险进行记录、汇报并提出改进意见。
4.负责建立、健全审计档案,保证审计资料及时归档。
5.负责审计建议整改的后期跟进和监控改进。
6.负责接受和管理投诉举报信息,组织开展举报监察工作;
7.完成领导交代的其他工作。