最新审计专员的工作范围(实用十三篇)
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审计专员的工作范围篇一
1、配合分管领导起草内部审计制度和审计工作流程;
2、编制内部审计实施方案,参与内部审计工作的具体实施;
3、对集团及下属公司的内控制度的健全性、有效性和遵循性进行检查和评价,评价风险发生的可能性并提供防范措施;
4、对集团各项经济活动进行评价,并对财务活动的真实性、合法性及效益性进行专项审计;
5、按计划对各中心主要负责人进行经济责任审计;
6、负责审计资料的立卷、整理和归档。
任职要求:
1、大专及以上学历,会计、财务、金融等相关专业;
2、3年以上制造型企业工作经验,汽车行业优先考虑;
3、具备中级会计师及以上或注册会计师资格证书者优先考虑;
4、熟练使用金蝶和用友财务软件,熟练使用sap系统者优先考虑。
审计专员的工作范围篇二
一、根据审计计划和审计方案,开展审计工作。
制定审计方案,选择适当的审计方法进行现场审计;
根据审计情况,收集相关的审计证据,编制审计工作底稿;
根据审计底稿,协助项目主管编制相关审计报告及审计意见书;
负责审计资料的立卷,收集、整理归档工作。
二、审计的后续监督与追踪工作。
协助做好对审计意见、建议和决定的具体落实工作;
针对被审计单位整改情况,进行整改回查工作;
开展审计问题预警工作。 职责表述:负责外部审计机构的选聘、沟通、接待工作。
协助完成外部审计机构的选聘工作;
负责外部审计人员的具体接待工作;
外部审计报告的审核工作;
对外审中暴露的问题,及时跟进、落实整改。
三、协助完成部门日常事务。
负责部门内本岗位档案整理、保管工作;
负责部门资产管理、办公耗材领用管理工作;
负责部门考勤记录工作。
四、协助监察专员完成具体监察工作。
审计专员的工作范围篇三
职责
1、建立和完善公司内部控制评价体系,拟定并完善内部审计制度和流程,制订审计计划;
2、检查各部门业务流程的合理性、有效性;
3、审核公司各项管理制度的合理性以及执行情况;
4、审计公司资金使用情况;
5、督促跟踪审计结论和建议的落实。
任职资格
1、专科以上学历,会计、审计等相关专业;
2、熟悉内部审计流程与规范、有扎实的审计和财务专业知识,熟悉财经法律法规;
3、具备良好的沟通、组织、协调和管理能力以及团队协作精神;
4、正直诚实,工作态度积极,责任心强;
5、优秀的沟通、协调及管理能力,良好的职业道德和团队协作精神;
6、积极主动、敬业上进、责任感强;
7、良好的语言、文字表达能力,熟练运用microsoftoffice办公软件。
审计专员的工作范围篇四
岗位职责:
1、根据公司年度审计计划及临时内审项目的要求做好前期准备工作,包括发出内审通知,拟定具体项目的内审方案和工作计划、资料收集等。
2、负责与被审核部门进行沟通,联系安排现场工作事宜、组织协调工作小组成员进行现场工作。
3、对审计过程形成相应记录,确保内部审计工作质量,对审计问题的整改实施跟踪,编写后续审计报告。
4、按照责任分工,对公司各项经营管理活动和财务活动的真实性、合规性进行监督、检查、评价。
5、及时向公司领导汇报发现的重大问题和重大风险隐患,提出改进意见;协调处理公司内部审计部门与其他部门的关系。
6、协助完善、修订内部审核管理标准、规范审核工作作业流程。
技能要求:
1、原则性强,能承受工作压力,综合判断力强,具有较强的沟通能力、团队协作能力及良好的职业道德、敬业精神;
2、了解企业日常业务循环的工作及内审流程,有一定的成本意识;
3、熟悉审计、财务、税务、经济等相关法律法规;
4、熟悉使用office等办公软件、erp、财务操作软件;
5、良好的文采,良好的文字功底;
6、持审计师证、初级会计师证、cpa或cia证书优先;
7、能适应因工作需要的出差安排。
审计专员的工作范围篇五
职责:
1、拟定审计方案,起草审计报告和管理建议书等审计文书;
2、负责审计过程中与相关部门的协调和沟通;
3、督促跟踪审计结论和建议的落实;
4、依据公司管理需求,组织实施针对公司及合作单位的内部控制审计工作,以帮助其规范业务流程,降低经营风险和管理风险;
5、依据公司内部控制的要求及内部控制审计的结果,对业务提出优化或改正的建议,起到支持业务发展的作用;
6、协助完成公司经营风险的识别、评估、管理和控制工作;
7、 其他与内部审计相关的工作和领导交办的工作。
任职资格:
1、本科以上学历,会计、审计等相关专业;经验丰富者可降低学历标准;
2、熟悉内部审计流程与规范、企业运作流程、财税法规、审计程序和公司财务管理流程;
3、具备注册会计师、审计师、中级会计师及以上资格者优先;
4、每天工作7.5小时,公司人性化管理。享有国家法定节假日休息
5、具备良好的沟通、组织、协调和管理能力以及团队协作精神;
6、正直诚实,工作态度积极,责任心强;
7、优秀的沟通、协调及管理能力,良好的职业道德和团队协作精神;
8、积极主动、敬业上进、责任感强
9、良好的语言、文字表达能力,熟练运用microsoft office办公软件。
审计专员的工作范围篇六
职责:
1、负责协助公司审计客户进行前期理账、做账工作;
2、负责做好公司审计客户的审计问题跟进,进行解说,出色完成审计工作;
3、负责制作公司审计聘书。税务聘书、银行询证函,并引导客户签署;
4、负责做好客户记录,详细记载办理进程以及客户事项,完善后期维护;
5、根基审计任务, 与客户进行沟通与协调,并跟进审计工作进度,直至审计工作完成;
6、完成上级交给的其它事务性工作。
任职要求:
1、会计、财务管理等相关专业大专以上学历,有会计从业资格证书;
2、熟悉外资企业,香港公司税务审计、国家财税法规,熟悉企业合计、审计、税务等业务流程;
3、具有较好的谈判技巧,熟悉商务流程,能够独立接待客户;
4、沟通协调能力、语音表达能力好;
5、良好的团队精神、职业道德修养和职业形象;
6、原则性、自律性、责任心强;诚实稳重,敬业爱岗,良好的保密意识;
7、有会计初级职称优先;
8、英语优秀者优先;
9、有外资企业工作经验者优先。
审计专员的工作范围篇七
职责:
1.对工程项目的招标、合同签署、设计、施工、监理、验收、结算等环节进行跟踪审计;
2.负责工程预结算审计、决算审计;
3.负责对工程合同的签订、执行过程和结果进行审计监督、检查、评价;
4.定期或不定期选取工程项目预算(超过概算)、变更(超出合同总金额)、结算(超出合同总金额)等工程造价管理程序进行抽查,核实其程序的合规性,工程计价的真实性和准确性;
5.对工程款支付的真实性、合法性进行审计监督。
任职要求:
1、本科及以上学历,成本造价相关专业;
2、2年以上成本造价或同等岗位经验;
3、有志于往工程审计方向发展,原则性强、职业素养高,细则认真。
审计专员的工作范围篇八
职责
1、能够熟悉掌握国家的法律法规及有关工程造价的管理规定,熟悉本专业理论知识,熟悉工程图纸,掌握工程预算定额及有关政策规定,为正确编制和审核预算奠定基础;
2、负责审查施工图纸,参加图纸会审和技术交底,依据其记录进行预算调整;
3、协助领导做好工程项目的立项申报,组织招投标,开工前的报批及竣工后的验收工作;
4、工程竣工验收后,及时进行竣工工程的决算审计工作,并报领导签字认可;
5、全面掌握施工合同条款,深入现场了解施工情况,为决算复核工作打好基础。
任职资格
1、工程造价、审计、会计、工民建等专业本科以上学历;
2、具有造价、审计等相关工作经验者优先;
3、精通国家财税法规,熟悉企业会计、审计、税务等业务的全部流程;
4、较强的沟通及协调能力,优秀的书面写作和口头表达能力;
5、良好的独立工作能力,敬业精神和团队协作意识。
审计专员的工作范围篇九
职责:
1、在经理的指导下,根据审计计划、审计流程及方案开展财务收支审计、经济责任审计及效益审计,对业务的真实性、合法性、合理性进行检查监督;
2、开展后续审计、跟踪审计问题的整改与落实;
3、审计底稿、审计报告等档案的整理与归档;
4、领导安排的其他工作。
任职要求:
1、大专以上学历,具有2年以上(本科1年以上)财务(或审计)工作经验;
2、有财务会计、审计相关专业,具有初级会计(审计)职称;
2、了解国家财政、税务、会计及审计相关法律法规;
3、具有高度的敬业精神,工作责任心强,具有良好的职业素质及操守。
审计专员的工作范围篇十
职责:
1、参与研究制订其它有关规章制度。
2、制订月度审计监察工作计划,经批准后组织实施。
3、对公司及所属内部独立核算单位的月度财会报表和经济核算报表的合法性和真实有效性进行审计。
4、定期和不定期地向公司领导报告审计监察工作状况,提出完善控制和管理措施的建议。
任职资格:
1、3-5年财务、审计工作经验,有会计师事务所工作经历优先。
2、有财经类初级职称,有中级职称者优先。
3、熟练操作办公软件及常用财务软件。
4、保密意识良好,抗压能力强。
审计专员的工作范围篇十一
职责:
1. 负责基建、维修工程项目的结算的审计;
2. 负责基建、维修工程全过程实施审计监督;
3. 负责基建、维修工程招投标、合同签订等的审计监督;
4. 负责督办有关审计项目的后续情况处理。
任职要求:
1. 大专以上学历,工程类相关专业,熟悉工程、造价、合同管理、招投标的工作;
2. 3年以上工程审计、成本管理等相关工作经验;
3. 熟悉使用cad、广联达等专业软件;
4. 工作严谨,原则性强,灵活性高,沟通协调能力强。
审计专员的工作范围篇十二
职责:
1、协助建立健全公司审计体系:参与制定和维护公司内部审计制度与作业流程;参与制定和完善本部门审计机构的职责与岗位职责。
2、协助组织本部门员工的学习和培训,提升部门员工的素质和能力;
3、协助审计总监/经理协调跨部门工作配合,促进部门工作效率的提高;
4、协助审计总监/经理通过内部审计评价内部控制执行情况,从而监督内部控制体系的执行;
5、协助审计总监/经理通过内部审计发现内部控制的缺陷,提出优化建议,从而完善内部控制体系。
6、负责编制项目审计计划、项目审计总结;
7、负责对内部审计发现的各类问题,就运营监控提供改善性的建议,并协助审计总监/经理向公司管理层提出、协助有关部门能从体系方面系统地予以优化;
8、负责整理的审计工作底稿,审核无误后归档;
9、完成上级交办的其他工作。
要求:
1,1年以上相关工作经验,并在负责过具体审计项目;
2,有家居类企业,电商或知名会计师事务所、审价事务所工作经验优先;
3,熟悉审计和财务会计相关理论知识,掌握审计和财务会计国家相关的政策法规及公司的各项规程,具备审计或会计初级职称;
4、熟悉电商类,家居类公司的内部控制体系;
5、有很好的决策能力、执行能力、写作表达能力、沟通能力
6、熟练使用office等办公软件、财务软件,具备基本的网络知识;
7、富有正直、敬业精神,职业操守好。
审计专员的工作范围篇十三
职责:
1、负责对公司及子公司的各项经济活动进行内部审计监督;
2、参与制定审核活动计划,编制检查表,并按计划完成审核任务;
3、负责整理、保存与审核有关的文件;
4、负责编制审核报告并向审核组长报告审核情况;
5、负责编制内部审核检查计划;
6、完成领导交办的其他任务
任职资格:
1、大专及以上学历,会计、财务相关专业,具有会计、审计相关职业资格证书;
2、熟练操作办公软件,具有1到3年会计或审计工作经验;
3、可以接受加班工作;
4、工作严谨,办事沉着、稳重,对审计工作中数据处理能够做到细心操作、认真检查、准确无误;
5、积极主动好学,对自己有一定的职业规划;
6、具有一定的财经应用文写作能力