最新礼品管理考核办法(五篇)
无论是身处学校还是步入社会,大家都尝试过写作吧,借助写作也可以提高我们的语言组织能力。写范文的时候需要注意什么呢?有哪些格式需要注意呢?下面是小编为大家收集的优秀范文,供大家参考借鉴,希望可以帮助到有需要的朋友。
礼品管理考核办法篇一
为了规范街道户外宣传品的审批、制作、报销流程,经街道党工委会议研究,特制定本制度。
一、关于户外宣传品的定义。
本制度所涉及的户外宣传品包括:宣传展板、喷绘制品、活动背景(墙)、标识标牌、活动装备等,且需要广告公司进行专门定制、安装的。二、户外宣传品的制作流程。
各部门、社区根据工作需要提出制作需求清单,根据指导价估算制作费用,总费用在2000元以内的,报部门负责人、分管领导审批后,联系制作单位制作,超过2000元以上的,需要报主要领导审批后方可制作,超过1万元的,经党工委会议审议后制作;如遇紧急事项,无法提前审批的,可以电话报告,先行制作,但是需要在3日内补办审批单。三、户外宣传品制作的指导价格。
本制度所列价格是根据街道对制作单位的询价,参考以往街道制作相关产品的价格制定的指导价。各单位应该控制制作成本,单价超出价格10%的,需要提供相关说明,对于没有列入指导价的宣传品,需要通过不少于三家询价后,按照制作流程审批后,安排制作。四、户外宣传品的报销审批流程。
1.各部门、社区在制作安装户外宣传品之后,要现场确认制作安装的宣传品数量、质量是否符合设计要求,并对安装的户外宣传品的内容负责。2.各部门、社区在完成户外宣传品安装后一个月内完成报销手续,报销单据要提供制作依据(制作审批表)、销售货物或者提供应税劳务清单、验收单、汇总的明细表、合同等;制作费用超过1万元的,需再提供党工委会议纪要。
五、说明。
1.各部门、社区制作的户外宣传品要求各承接单位保证设计、制作、安装、维护、拆除。2.凡单项制作经费超过1万元的必须按照一事一签的原则签订服务合同(或者协议),并报党工委会议审议。
礼品管理考核办法篇二
光大金融租赁股份有限公司礼品、宣传品管理办法
第一章 总则
第1条 为加强本公司礼品、宣传品的管理,节约成本,提高效率,规范流程,明确责任,在公司现有管理制度相关规定基础上特制定本办法。
第2条 办公室为公司礼品、宣传品的集中管理部门,实行预算管理、统一采购、逐笔入库、领用登记、定期维护、分开核算、统一处置原则。
第3条 本办法中礼品是指公司集中采购的用于维护客户关系及招持客户所需的物品;宣传品是指公司用于对外公开宣传所需的用品,一般指带公司标识的手提袋、笔记本、台历、贺年卡等印刷品及单价不超过100元的用于公众宣传的小礼品。
第二章
预算管理
第4条 办公室于每年11月底之前根据公司及各部门实际需求情况制定礼品及宣传品的需求计划并提出相关科目费用预算。
第5条 计划财务部负责审核预算内容并纳入公司整体预算并报总裁办公会、公司董事会、股东大会审议通过。办公室在审议通过的总预算额度内组织实施采购。
第三章 采购
第6条 礼品和宣传品由办公室负责统一采购,礼品的采购由办公室行政后勤岗负责发起;宣传品的采购由办公室宣传岗发起。
第7条 采购应遵循节约、高效、均衡原则,确保业务需要。第8条 在具体实施采购时,采购经费的支出需按公司现有财务管理制度执行;供应商的选择需按公司集中采购管理办法要求执行。
第四章 入库
第9条 办公室设置库管员专岗,负责库房管理。办公室所购买物品,无论类别和金额大小,采购人员均应在收到物品当日及时办理入库手续。入库时填写入库单。入库单一式三联,一联采购人留存、一联库管员留存;一联计划财务部作为会计记账留存。计划财务部留存联由采购人员报销时提交计划财务部。
第10条 库管员收到入库物品后应按入库单清点实物、按物品类别及时归类保管,并根据入库单做好库存品入库台账。
第五章 领用
第11条 礼品的领用规则:
礼品领用需填写礼品领用申请表(格式见附件),领用部门负责人签字后,提交办公室库管员核算金额、根据金额大小走签批流程。
业务部门单次领用额在1万元(不含)以下的经办公室负责人签字后可领取;1万元—5万元(不含)的需经业务分管副总裁、计财分管副总裁签批后可领取;超过5万元的由需业务分管副总裁签字后报总裁签批。中后台部门礼品领用需由领用部门负责人签字后报分管副总裁、财务分管副总裁双签后领取。
第12条 宣传品的领用规则:
由各部门根据实际需求由所在部门负责人、办公室负责人在出库单上签字后可领取。
第13条
礼品和宣传品领用时,办公用品领用时,均应填写出库单,出库单一式二联,一联库管员留存、一联计划财务部作为会计记账留存。库管员保管好出库凭证并据此登记出库台账;计划财务部留存联由库管员于每月末28日(遇节假日顺延)汇总一并提交计财部,计划财务部根据出库单将各部门领用物品的费用核算至相应部门。
第14条 库管员应每月末对库房进行一次盘点、核实台账,并将盘库情况及时传导行政后勤岗以便合理安排采购。
第15条 各部门领取的礼品和宣传品应具实使用、做好登记,未使用完的应及时退还办公室重新作入库处理。
第六章 附则
第16条 本办法已经总裁办公室审议通过,自正式发文日起执行。第17条 本办法由办公室负责解释。
礼品管理考核办法篇三
亚运礼品、宣传品的质量调查
区域: 怀集受访者:莫剑东电话:***1、亚运礼品的总体质量情况如何?
a很好b较好c一般d较差e很差 哪种礼品较多质量问题(主要问题有哪些):b较好
2、亚运宣传品质量情况如何?
a很好b较好c一般d较差e很差
需要改良的地方:c一般
3、亚运礼品中的烟灰缸会不会出现掉色问题?
a常会b 有时c极少d不会
需要改良的地方:c极少
4、面谱开瓶器会不会出现掉漆现象?
a会b 有时c极少d不会
5、握力器、汽车氧吧、面谱开瓶器、乒乓球拍型压缩毛巾等新品
需要改良的地方:无
6、对于亚运礼品、宣传品的其他意见及建议:
亚运内置礼品、宣传品评分表
此文件将备案用于各类物品质量的提升及日后类似大项目的策划,各位同事提
出的意见或建议都意义重大,请务必据实认真填写!
详询:0757-82810720(鸣/香)qq:876295937(鸣)1226674429(香)
烦请各片区文员让至少三名区域内人员填写这份质量调查问卷,将调查结果以电子版形式回传至公司质检部信息员的邮箱:。
谢谢各位同事对我部门工作的支持与配合,以便提升公司产品与礼品的质量。在以后的工作中,若有发现质量问题或有什么宝贵的意见,欢迎大家拨打质量信息专线:0757-82810720(鸣/香)。
祝愿大家工作顺利、生活愉快!
糊涂酒业质检部
2010-9-24
礼品管理考核办法篇四
扬州中兴移动通讯设备有限公司
礼品管理办法
1、目的:加强礼品管理,规范操作流程,明确礼品管理责任,保证礼品使用效果。
2、范围:公司各部门
3、定义:营销或经营中赠送的礼物、有价票证等。
4、分类:
4.1按价值分为宣传礼品(800元以下)和高额礼品(800元以上)。
4.2礼品来源:
4.2.1公司统购配发礼品:公司统一购置,按各部门申报计划配发的礼品。
4.2.2临时外购礼品:因工作急需,不能领取,就地临时购买的礼品。
4.2.3接受上交礼品:公司人员在公司事务对外交往中接受并上交的礼品。
5、管理责任:
5.1礼品管理员负责验收、发放、登记、保管礼品,管理礼品入出库单据(按时间顺序编号,每月装订)并向财务、经理提交礼品统计资料,为礼品管理直接责任人。
5.2财务部监督或参与两人操作,检查台帐记录,定期抽查礼品库存。5.3购买人严格执行两人操作,按采购计划控制礼品的品种、单价、规格、数量。
6、管理流程:
6.1礼品的购置:原则上按计划向公司申报,由公司综合部统一购置,原则上公司各部门不得自行购买礼品,对工作需要,临时外购礼品的,需严格限制。
6.1.1购置流程:计划内统一购置礼品由综合部礼品管理员填写《礼品采购领用审批单》,经财务部审核,主管领导批准后方能购买,购买礼品后及时办理礼品入库手续。
6.1.2公司职员临时外购礼品的需在购买前向主管副总经理汇报,在副总经理的权限内,并在主管副总经理批准的前提下可自行购买,超出副总经理审批权限的礼品,需报上一级领导审批。并填写《礼品采购领用审批单》,报主管领导审批,并将分管副总经理签发的《礼品采购领用审批单》,传真至综合部礼品管理员处备案。公司职员临时外购礼品的,在外购礼品时需同期在公司综合部办理出入库及备案手续,时限48小时之内,过期不办理。
6.1.3两人购买:按批准后的礼品采购计划,应有至少两人(在总部需有礼品管理员参与)共同办理。如因故有所调整的,应征得礼品使用人同意,支出总额控制在计划之内。
6.2计划申报:
6.2.1由综合部根据实际需求,每月22日向公司财务部提交下月礼品购置计划—《礼品采购领用审批单》,在财务部核准的情况下上报公司主管财务总经理审批,公司领导批准后,由综合部根据计划统一购置礼品。
6.2.2每月15日综合部向各部门下发礼品计划清单。各部门按计划及实际需求填写计划,报主管领导及主管副总经理审批后,每月20日前向综合部提交下月礼品计划。
6.3领用流程:
6.3.1领用人填写《礼品采购领用审批单》报相关领导审批,经签字审批后报综合部礼品管理员。
6.3.2综合部礼品管理员出具《礼品采购领用审批单》,并注明相应《礼品采购领用审批单》编号,报综合部经理签字审批。
6.3.3综合部经理审批《礼品采购领用审批单》后,将《礼品采购领用审批单》存档保存。
6.3.4综合部礼品管理员凭《礼品采购领用审批单》出具《礼品出库单》,领用人签字提货,综合部礼品管理员留存一联存档,一联交给礼品领用人保存。
6.4购买或领用礼品报销流程:
6.4.1计划内统一购置礼品报销流程:综合部礼品管理员需根据已由综合部主管领导审批通过的《礼品入库单》及发票到财务部报销。6.4.2公司员工临时外购礼品报销流程:报销时需凭《礼品采购领用审批单》、《礼品入库单》及发票到财务部报销。
注:报销时所需凭据原则上必须完整,如不完整财务部将对该笔费用支出不予以报销。
6.5验收入库:所有礼品均需凭购货清单和已批准的采购计划单入库,入库单(一式三联)由礼品使用人入库和礼品管理员验收签字并编号,交财务存查和礼品管理员记帐各一联。
6.5.1收到公司配发的礼品,应有至少两人到场,共同开箱查收,并按装箱单办理验收入库。
6.5.2对临时外购礼品或收受上交礼品也需由购买人或上交人与礼品管理员办理入库手续。
6.6礼品的领用:由领用人,填写礼品领用单,经领导审批签字后,交礼品管理员一联,据此发放礼品。
6.6.1礼品使用范围:
6.6.1.1举办与用户的交流、宣传、培训、典礼、联谊等活动。
6.6.1.2市场公关
6.7库存的管理:
6.7.1库存数控制:保证宣传礼品合理库存,控制高额礼品到零库存,及时使用收受上交礼品。
6.7.2设置、登记礼品台帐:按品种设置三栏式台帐,礼品管理员依手续齐全、顺序编号的礼品入库单、礼品领用单,记录礼品收入、发出数、库存数。
6.7.3盘点库存:礼品管理员每月盘点实际库存,与帐面余额核对,做到帐实相符;财务每季至少抽盘一次。
礼品管理考核办法篇五
第一章 总则
第一条 为加强****有限公司(以下简称“****”)机关的礼品管理工作,充分发挥礼品在对外业务交往中的作用,特制定本办法。
第二条 本办法所称礼品指:经****主管领导批准,直接购置或定制的专门用于对外公关工作或业务交往,向有关单位、个人发送的物品。
第三条 ****机关的礼品管理工作归口总经理办公室,总经理办公室指定专人负责此项工作。
第二章 礼品的购置或定制
第四条 礼品的购置或定制要根据****对外开展业务工作的需要,由总经理办公室负责制定计划,经****领导批准后进行。
第五条 礼品的购置或定制应当遵循“货比三家,质优价廉”的原则,以最大限度地提高资金的使用效率。
第六条 礼品的购置或定制,原则上应由总经理办公室专管人员进行。
确因工作急需,经****主管领导指派购置的礼品,各部门可直接进行购置,但必须向总经理办公室办理有关登记手续。
第三章 礼品的保管
第七条 原则上各类礼品均应由总经理办公室专管人员进行保管。
第八条 专管人员在礼品入库前应按合同验货,认真检查质量并清点数量,同时填制礼品入库单。
第九条 专管人员要建立礼品专门账册,做到账物相符。
第十条 专管人员要每月定期对礼品进行清点,年底时要进行一次全面盘点,并将盘点情况写出书面报告交总经理办公室负责人。
第四章 礼品的发送
第十一条 礼品的领取和发送必须履行审批登记手续,认真填写礼品领取登记表。
第十二条 凡领取礼品单价在50元以下或一次性领取礼品价格总计不超过200元的,由经办人填表,本部门负责人签字。
凡领取礼品单价在50元以上200元以下或一次性领取礼品价格总计不超过500元的,由经办人填表,本部门负责人和总经理办公室负责人共同签字。
凡领取礼品单价在200元以上或一次性领取礼品价格总计超过500元的,由经办人填表,本部门负责人、总经理办公室负责人和****主管领导共同签字。
第十三条 领取后因故未送出的礼品,应及时退回总经理办公室,由专管人员重新进行登记。
第五章 附则
第十四条 本办法未尽事宜由总经理办公室负责解释。
第十五条 本办法自印发之日起施行。